Добрый день.
В феврале было подписано соглашение между 3-мя участниками о предоставлении микрогранта для целей авансирования и порядке выплаты:заказчик (мы),исполнитель и фонд.
Нам нужно оплатить расходы по патентированию изобретения исполнителю.Фонд в виде микрогранта оплачивает исполнителю плату за услуги ,минуя нас.
У меня на руках акт по оказанию услуг от Исполнителя и акт сверки к соглашению,где отражено, что Фонд перечислил Исполнителю.
Я сделала в программе (1С:Бухгалтерия 8.3) проводки:
Д 08.05 К 60.01 акт оказанных услуг
Д 76.09 К 86.02 начисление микрогранта;
Д 60.01 К 76.09 взаимозачет по исполнителю по акту и сверке;
Д 86.02 К 98.02 Безвозмездные поступления.
Как закрыть 98 счет?
Или я сделала неверно?