Добрый день!
1С Предприятие Комплексная конфигурация ред. 4.5 (7.70.544)
Неделю разбираюсь как правильно отразить операции с исправленным счетом-фактурой от поставщика.
Ситуация такая:
28.12.15 получили товар от поставщика, в 1С оформили поступление ТМЦ и с/ф
в документах была ошибка в наименовании нашей организации, мы попросили заменить документы.
31.12 получили с/ф и ТОРГ-12, в с/ф ручкой указаны номер и дата: Исправление №451 от 28.12.15
на основании с/ф, введенной 28.12, оформили исправленный с/ф
на основании исправленного с/ф ввели запись книги покупок
в этом случае в книге покупок выходит 2 с/ф: изначальный и исправленный, т.е. НДС задваивается.
Пробовала делать сторно документа основания на изначальный с/ф, никаких проводок не получаю. Пробовала ввести отрицательную запись книги покупок на основании изначального с/ф, пишет что запись формируется автоматически, проводить не дает.
Помогите пожалуйста разобраться в чем моя ошибка.